回顾《审计署关于内部审计工作的规定》的关键内容
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国有企业内部审计工作现状及发展路径思考
内部审计是国有企业完善现代企业制度.加强企业管理的关键.近年来,审计机关组织开展了国有企业领导干部经济责任审计.企业资产负债损益及财务审计等,从国家审计视角层面,对国有企业内部审计工作现状进行了谈心, ...
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会计工作有方法
会计的最基本职能是对经济活动的反映.控制和监督费用开支,审计的最基本职能是对经济活动进行监督.会计的对象是商品生产条件下的价值运动,审计的对象是财务的收支和经营管理的效益.会计的任务是加强经济管理,提 ...
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西方国家审计监督体系基本特点
实现国家治理现代化要求审计监督体系成为国家监督体系的一个重要组成部分.西方国家审计监督体系发展较早,制度框架设计相对完备,深入了解和总结其发展特点和规律,对完善发展中国家审计监督体系具有一定的参考价值 ...
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内部审计工作,要抓住四条“于”
重药控股股份有限公司 审计与合规部 / 文 内审网 / 整编 第一,善于发现问题,这是前提 如果连问题就发现不了或一知半解,审计工作就成了雾里看花.水中望月,好比无本之木.无水之源,没有生机和活力, ...
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昌平区审计局发布2021年内部审计工作指导意见
近日,昌平区审计局发布<2021年内部审计工作指导意见>(以下简称<指导意见>),<指导意见>从五个方面强化全区内部审计指导与监督工作. 一是继续推进<指导意 ...
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某上市公司:2020年内部审计工作总结、2021年工作计划,附:计划表(很好,妥存)
天健集团 / 文:内审网 / 整编 2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划 2020 年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公 司""天健集团&q ...
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年度内部审计工作计划(参考范本)
年度审计计划是对年度的审计任务所作的事先规划,是组织年度工作计划的重要组成部分.内部审计机构负责人负责年度审计计划的制定工作. 年度审计计划应在下半年度开始前编制完成,并报组织相应管理层批准,以指导内 ...
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审计观察 | 关于上市公司内部审计工作的思考
内部审计对上市公司防范风险和提升管理水平.促进资本市场稳定健康发展具有重要作用.近年来,审计内外部环境不断发展变化,特别是2018年1月<审计署关于内部审计工作的规定>(简称<规定& ...
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