企业年底缺乏成本票怎么办?综合税负在3%左右怎么做到?

企业无法获得成本票可能有以下几个原因:

1、企业自身不重视财务成本核算,不主动要求开具发票

2、企业设立之初以及经营过程中未建立起良好发票管理制度,财税问题堆积

3、货源广而分散,零散无法获得相应发票

4、企业内部财务制度不健全

5、供应商不愿意提供发票

企业的账面利润和税负是成正比的,纳税是每个公民应尽的义务,纳完税后老板和股东利润又不高了,好不容易挣的钱大部分用来纳税,对老板来说是心痛不已。税务一般采用查账征收来让企业纳税,企业盈利是好,但企业缺乏成本发票,会导致利润虚高,税负压力必然加重,企业所得税和分红个税的压力就越大。那么对于缺乏成本的企业,以及股东或高收入者想要合理筹划个税,降低税负应该怎么做呢?

像以上情况,我们可以从根源解决问题。

我们可以从企业纳税征收的方式入手。我国除了查账征收还有另一种征收方式,那就是很多企业以及个人或者很多财务人员都熟知的:核定征收。在账目不健全,或者账目难以核算,以及难以取得成本发票的情况下,可以采用核定征收方式,这种方式是目前解决企业成本缺失以及高个税的根本合法途径。

“核定征收”税法规定原则上是不根据企业成本计税,所以不看你到底有没有成本,缺不缺成本,能不能税前抵扣。核定征收是直接用开票额*应税所得率(税局核定的税率)*五级累进制(经营所得)税率表来计算个人经营所得税的。

目前在一些经济开发区可能享受核定征收,这些地区能核定征收的原因是:这些地区经济发展比较困难,为了吸引企业入驻当地纳税,提高当地的经济值,所以当地放开核定征收政策。

小编对接的经济开发区就可以核定征收,政策比较稳定,且有较高的政府保障。

目前核定是按照行业利润率10%来核定的,比如开票400万,核定下来这40万进行纳税。再根据五级累进制表计算个人(生产经营)所得税,算出来的个人所得税在开票额的0.5%-2.19%之间。小规模企业开票额在500万以内,所以个税最高在2.19%左右,再加上今年增值税1%,附加税0.06%,综合税率最高在3.2%左右。企业缴纳了这3%左右的税金以后,公账上剩余的钱可以直接转入以利分配形式提到法人自己的私人卡里,就不用再缴纳分红个税了。

临近年末,若企业急需成本发票,可以尝试自然人委托代征,直接去税务局代开发票,这种方式方便快捷,发票和完税凭证一起出来,票面税率仅1.56%。服务类、建筑建材、医药行业均可。

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